公司內(nèi)部審計(jì)的范圍
瀏覽次數(shù):5639 | 發(fā)布時間:2015-02-09 15:27:31
公司內(nèi)部審計(jì)的范圍
(1)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算。
(2)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性。
(3)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)(年度審計(jì)每年進(jìn)行一次,半年進(jìn)行監(jiān)督檢查)。
(4)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。包括中層干部(正職)或負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)。
(5)內(nèi)部控制制度(包括管理控制制度和內(nèi)部會計(jì)控制制度)的嚴(yán)密程度和執(zhí)行情況審查。
(6)與對境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行合資、合作經(jīng)營公司及合作項(xiàng)目的合同執(zhí)行情況;長短期投資、財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進(jìn)行審查。
(7)檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
(8)對公司直屬具有財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)活動的職能部門進(jìn)行年度預(yù)算指標(biāo)或承包指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)(以審計(jì)結(jié)果為最終考核依據(jù))。
(9)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(10)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性進(jìn)行審計(jì)。
(11)對公司財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。
(12)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事宜。






